职责描述:
1.负责全公司全面风险管理体系的研究、设计与管理工作,建立内部审计体系;
2.负责及时向上级报告审计发现的问题,促进公司内部控制健全与风险控制;
3.负责公司内部审计工作及外部审计工作对接等事宜。
任职要求:
1、熟悉财务管理、财务分析和会计核算等知识;
2、制定审计工作方案,实施审计程序,取得审计工作证据,编制底稿,起草审计报告,提出最终审计意见;
3、负责对重大违规、失职、徇私舞弊等违法违规行为进行调查;
4、上级交办的其他工作

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