工作职责:
1、及时正确的和酒店核对结算挂账,核查结算是否符合规定和要求,若有差错及时和相关部门联络相关部门解决或做账项调整;
2、根据核对无误的金额计提到金蝶软件中、在OA系统中做往来账和计提分配,并在业务付款表里登记核对计提的金额;
3、编辑 应付工作进度情况表 ,定期向上级领导反映账面及结账问题,以便加速工作进度,确保各单位结款能控制在定额内;
4、月末核查往来账中的多付款并及时处理;
5、及时反映工作中存在的问题并及时处理,避免坏账损失;
6、配合业务部门沟通好当天应处理的杂费、刷卡、账单问题;
7、每天编辑好各挂账单位需支付的款项并及时和总部沟通好当天要安排的付款信息。
任职要求:
1、正直严明、真诚可信、忠诚敬业、具备良好的团队协作精神;
2、从事财务应收、应付行业1年以上,同行业财务岗位工作1年以上。
3、处理问题能力强、沟通协调能力、学习能力强;
4、了解会计法规和财务制度,熟悉并掌握财务专业相关知识和操作经验。

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