岗位要求:
1、财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、自愿披露的预测性财务信息等;
2、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
3、以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;
4、协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作
5、负责完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实,做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作。
要求:
1、会计、财务相关专业,大专以上学历
2、2年以上同岗位工作经验。

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