1、主要工作职责
(1)建立健全企业往来账务管理制度及应收、应付账款管理系统,并做好基础资料的收集、录入工作;
(2)负责销售资金回笼管理工作,将回笼资金及时入账并送财务部,监控资金回笼是否按月平衡;
(3)及时核销应收账款,适时准确地提供应收账款余额表,为领导决策提供科学依据;
(4)监控久未收回的应收账款,适时与有关部门定期核对,如有不符,及时查明原因并作相应调整;
(5)做好应收账款的账龄分析及监控工作,预防发生呆死账;
(6)核对往来账目和应付、应收账款,进行往来账务分析;
(7)审核存货采购、销售的相关原始凭证,据以填制记账凭证,交复核会计复核;
(8)根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账;
(9)月末对存货明细账和总账进行核对;
(10)盘点日对库存产品进行实物盘点,月底负责商品出库、入库及库存的核对;
(11)负责商品发票的录入,编制记账凭证,并对凭证的准确性进行审核;
(12)检查、核对销售折扣折让是否符合企业的销售政策规定,手续是否齐全;
(13)及时计算并确认应收账款、销售收入及成本,并进行相应的借、贷会计处理;
(14)定期统计应收账款收款情况和各项收入实现情况。
2、任职资格
(1)大学本科及以上学历,财务、会计等相关专业;
(2)两年及以上财务会计相关工作经验;
(3)具有扎实的财务专业知识,具有良好的沟通能力,熟练使用财务软件和办公软件;
(4)具有会计从业资格证。

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