工作职责:
1、负责制定公司内部审计各项制度并监督实施,制定年度审计计划并执行
2、审计部门的人员配置、业务辅导及考评
3、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
5、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
6、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;
7、制定公司税务管理相关制度及监督执行;
8、建立与税务部门的良好关系。
岗位要求:
1.本科及以上学历,财会/审计相关专业,8年以上审计相关工作经验;
2.有过地产、酒店审计管理经验优先;
3.精通企业内部审计相关知识,熟悉国家相关政策法规,了解工程管理业务流程;
4.具备优秀的沟通能力、分析能力;
5.具备良好的判断能力、团队协作能力。
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