工作内容
1、负责组织对集团职能部门、下属单位实施审计;
2、负责督促、跟踪审计发现问题整改及验收;
3、负责审计成果在集团内各单位间的推广应用;
4、监督和鞭策公司政策的落地执行。
基本要求:
1、5年以上工业企业、金融、房地产行业财务或内审工作经验;
2、熟悉企业内部审计工作流程,熟练制订审计计划、方案并组织实施;
3、有深厚的审计、财务领域知识,熟悉审计领域各类政策法规;
4、有较强的逻辑分析和数据处理能力,善于沟通、发现问题;
5、诚实守信,遵纪守法。
优先考虑:
1、企业内部审计经验3年以上优先;
2、审计师或CIA优先;
3、注册会计师、税务师优先。

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