任职要求:
1、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2、及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3、根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4、根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
5、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
任职资格:
1、审计、会计、财务或相关专业本科以上学历,具有三年以上审计工作经验;
2、熟悉国家相关的审计法律法规,具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
3、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;
4、具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通。

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