1、对本公司各业务内部制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
2、在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
3、至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题;
4、财务状况、财务收支及有关经营活动;
5、工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况进行季度审计

Copyright C 2018-2025 All Rights Reserved 版权所有 海南精英网 琼ICP备10201086号-8
地址:海南省海口市海甸岛二东路环惠大厦6层(技术支持) 海南省海口市南宝路明都大厦10层(营销运作) EMAIL:server@168rc.net