任职要求:
1、有过3年以上大型房地产或建筑建工企业同等岗位经验,具有大型企业内审工作经验;
2、财会、审计、金融、经济等相关经济类专业,本科以上学历;
3、通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识,掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识,熟练操作财务软件及办公软件;
4、具有较强的领导能力、组织能力、计划与执行能力、社会公关能力、沟通能力等;
5、持有注册会计师或注册审计师证者优先。
岗位职责:
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。
3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。
4、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。
5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。
6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核、评价;
7、制定单位经营预算,控制单位经营支出。

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