1.任职资格
(1)年龄在45岁以下;
(2)大专及以上学历;
(3)具有良好的职业操守,勤奋敬业,作风严谨;
(4)党员优先,具备岗位职责所必需的专业知识与能力优先。
2.主要岗位职责
(1)按照公司规定的内部控制流程、财务制度,负责监督和跟踪各部门日常执行结果;
(2)对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析,向领导提供有关审计发现及建议的内审报告,并负责跟踪审计问题的整改情况;
(3)参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价;
(4)进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,配合外部审计工作人员完成企业审计工作;
(5)对公司各部门,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督;
(6)做好审计资料的整理、立卷、归档工作;
(7)完成其他审计相关工作及完成领导交代的其他任务。