(一)岗位职责:
1.对所辖各公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2.根据需要,对各公司领导或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3.对各公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4.对各职能部门开展履职情况评价;
5.对公司内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;
6.根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7.负责审计部文档的整理、归集和保管;
8.完成领导交办的其他工作事宜。
(二)任职要求:
1.大学本科及以上学历,审计、财务、会计类等相关专业优先;
2.具有2年以上财务管理、会计核算或内部审计等工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;
3.熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度;
4.工作细致,思维慎密,具有较强的沟通、协调、分析和写作能力,原则性强。