1、负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;
2、负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;
3、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;
4、检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;
5、对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;
6、负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;
7、参与或主导各类舞弊案件的调查;
8、根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;
9、负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;