岗位职责:
1.根据审计单位的监督和指导,对公司的财务收入及相关经营行为进行审议;
2.编制公司内部审计工作计划并组织实施;
3.对公司投资项目,执行情况及效益进行审计;
4.对公司主要负责人经济责任及离职转任进行审计;
5.起草与审计工作相关的综合文稿,如审计方案、通知、审计报告、审计意见书等;
6.领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、法律、财务等相关专业,持有审计师、会计师或相关职业证书,年龄35岁以下。
2.五年以上审计工作,熟悉财务、审计、企业管理、法律等知识,能够独立完成对项目的审计、监察工作;
3.有企业内控、内审经验;
4.廉洁自律,原则性强。