岗位职责:
1、负责采购业务的会计核算工作,审核采购付款单据和应付单据的完整性、真实性及准确性,及时准确编制记账凭证;
2、负责审核各部门付款单据的预算,对预算外单据进行登记;
3、定期与供应商核对账务,根据需要出具应付账款对账函,并归档;
4、每月与采购和仓库核对入库业务,对货已到但未及时入库的业务进行记录并呈报上级领导;
5、定期进行应付账款分析,对于长期挂账的应付账款与采购部核对原因,并将分析报表呈报上级领导;
6、编制主要原辅包材料采购分析报告,对价格波动的材料与采购部进行核对及分析;
7、负责际华金蝶系统和资金系统中供应商、材料、人员和银行账户等维护工作;
8、负责年度审计和融资需要的有关采购业务的财务数据提供;
9、会计凭证、账簿、会计报表、财务文件资料等定期整理装订,妥善保管,非批准,不得销毁;
10、完成领导交办的其他工作。
任职要求(描述任职者为履行本职位所必备的学历、专业、资历、经验要求等)
1、本科学历,优秀应届生优先考虑
2、会计、财务等相关专业
3、一年以上药企或制造业企业财务核算经验优先
4、熟悉并掌握会计知识
5、熟悉会计工作规范
6、有较强的沟通协调能力、执行力,工作细心,有责任心
7、熟练使用各种办公及财务软件
8、对企业诚信忠诚,有敬业精神,能承担较大压力工作,具备优秀的职业素养和职业道德
9、有责任心和进取心,有原则性和创新意识、积极主动,有团队精神