1.工作职责
(1)完善以风险为导向的内部审计体系,包括规章制度、管理流程和工作方法;
(2)开展企业财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效考核和建设项目及有关活动的真实性、合法性和效益性的监督、评价和改进工作;
(3)按照审计计划及审计项目特点,制定具体审计方案,开展审计项目;
(4)组织完成各专项审计及高风险业务审计;
(5)审查和评估集团公司及下属公司的措施、行为及活动,提出意见和建议;
(6)配合外部审计部门和审计机构的审计工作;
(7)完成上级交办的工作任务。
2.任职资格
(1)年龄在45岁以下;
(2)全日制本科(含)以上学历,审计、会计、财务管理、财税、金融等相关专业;
(3)熟悉审计相关法律、法规、企业内部审计业务操作流程;
(4)5年以上审计、财务相关工作经验,2年以上同岗位(级别)工作经验;有会计师证或审计师证优先;
(5)过往工作履历清晰,人事档案齐全,身体健康,无违法违规记录。