主要职责
1、拟定完善内部审计制度和流程,负责组织制定与实施公司审计监察相关制度、下属企业审计监察管控制度,制定审计计划和审计预算;
2、负责组织制定与实施本部门工作职责、管理标准及工作流程;
3、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等工作;
4、通过开展内部审计及内部控制检查、监督,及时发现问题,并提出改善管理、加强内部控制或解决问题的管理建议或措施;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、在企业风险管理及内部控制活动中,能对各类经营和管理风险进行诊断、预警,提出前瞻性、建设性的防控管理建议,推进内控体系建设。
任职要求:
1、本科以上学历、财务、会计、审计等相关专业毕业;
2、具备十年以上财务或审计工作经验、五年以上地产企业财务、审计工作、三年以上上市公司审计工作经验优先;
3、具有注册会计师、注册税务师、国际内部审计师和中级会计师资格职称者优先;
4、熟悉财税法规、内部控制、内部审计程序和公司财务管理流程;
5、具有较强的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、诚实、正直、责任心强。