1、按照审计方案或审计计划中的范围、方法和步骤,有效地开展审计或调研工作。获取充分审计证据及资料,掌握情况,发现问题。
2、根据工作安排,查阅、调研和监察经营单位及职能部门的内部控制制度,对其执行情况进行了解、落实和改进。
3、根据工作安排,审查监督经营单位经营计划和资金预算的执行情况,审查监督经济岗位的履职情况。
4、根据工作安排,审查和监督大宗物品采购和重大经济合同的执行。
5、编制审计报告或调研报告,提出改进建议和措施。
6、整理和归档原始审计资料、内部文件。
7、完成领导临时交办的工作。
岗位要求:
1、熟悉国家财务政策、会计准则,了解相关经济法律法规,精通审计和税务法律法规。
2、熟悉行业规范以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法。
3、具备良好的职业操守和个人信用,能承受较强的工作压力。