岗位职责:
1.负责建立集团内部控制制度和流程以及内部审计制度;
2.检查集团内各单位资金、财务制度和会计制度执行情况;
3.检查集团内各单位经营活动的合法性、有效性、经济性;
4.监督、检查集团内各单位内部控制制度的健全、有效及执行情况;
5.鉴证集团内各单位财务状况、经营成果的真实性、准确性及完整性;
6.负责对集团内各单位主要经营负责人和财务负责人进行离任审计;
7.负责对有关参股单位和项目进行财务审计;
8.集团总裁、财务总监交办的其他工作。
岗位要求:
1.30-45岁;大学本科以上学历,会计师或注册会计师;
2.5年以上同等岗位工作经验,其中2年以上集团内部审计或会计师事务所审计经验;
3.掌握企业内部控制理论和原理;
4.掌握企业内部审计方法和技巧,能独立操作审计项目;
5.熟悉企业管理、财务会计等相关知识;
6.坚持原则、责任心强,具有良好文字表达和语言沟通能力;
7.熟悉电脑操作,熟悉财务软件。