1、负责起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案2、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估3、对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在4、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作
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