职位描述:
1、在审计负责人的领导下,开展审计项目实施;
2、对被审计单位的内部控制进行初步评价;
3、编制审计工作底稿;
4、收集审计相关证据;
5、对相关审计证据资料进行筛选、归类、分析、整理,作出综合评价,撰写审计报告初稿;
6、整理相关审计资料,项目结束后及时归档;
7、进行常规的审计检查等;
8、其他领导交代的事项。
任职资格:
1、性别不限,年龄25至45岁,正规院校本科以上学历,具有助理以上会计师证或助理以上审计师证;
2、五年以上财务总账、主管或审计总管工作经验。有集团内审经验或注册会计师事务所工作经验优先考虑;
3、有较强的法制观念、责任心和政策水平,原则性强,实事求实,廉洁奉公,具备能够胜任本职工作的专业技术知识、业务能力、独立分析和善于发现问题的能力。有较强的文字表达能力、沟通及组织协调能力并且能够承受工作压力。
4、待遇面议,有较大的升职空间,条件特别优秀者可适当放宽条件。