工作地点:海口
岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、执行公司业务范围内的各类专项审计,出具内部审计报告;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、完成对公司及其下属公司的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性;
6、检查各下属公司经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格:
1、男,40岁-55岁,财务、审计、税务等相关专业本科以上学历,持有会计从业资格证,具有中级职称、审计师或注册会计师资格优先;
2、具有3年以上大型企业内部审计工作经验或会计师事务所工作经验者优先;
3、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
4、具有良好的团队合作精神,责任心强,有较强的人际交往和沟通协调能力;
5、适应不定期出差,抗压能力强,有较好的沟通能力;
6、持有驾照、驾龄5年以上。
应聘须知:
1、应聘者应认真阅读招聘岗位的招聘条件,符合条件者方可投递简历,请勿同时投递多岗位。
2、为了方便简历管理,请符合招聘岗位条件者尽量在线投递简历。
3、通过邮箱或其他方式投递简历者,请注明应聘岗位。
4、应聘资料一经收存,恕不退还。合则约见,统一面试。暂不符合者,自动进入公司后备人才库。