职位描述及具体要求:
岗位职责:
工作描述:
1、组织建立内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;
2、监督及评估公司运营状况,并制订审计规划和年度审计计划;
3、主持、领导内部审计监察工作的执行,流程跟进及监控;
4、协助编制财务预决算,审核预算执行情况,并提出审核意见;
5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议;
5、负责审计档案的督办、归档;
6、内部审计人员管理,操作指导,业务培训和绩效考核;
7、负责与外部审计部门的协调工作;
8、完成直接上级交办的其他工作。
胜任资格:
1、审计、金融、财务管理等相关专业全日制本科以上学历、5年以上内审或财务工作经验,45岁以下;
2、具备会计师或以上资格,中级以上职称,具有注册审计师证者优先;
3、具有丰富的内部审计或财务管理实际工作经验,熟悉采购、仓储、工程成本、销售、货款回笼等多环节财务关键点控制;
4、对民营企业内部审计有一定的理解;
5、文笔流畅,公文行文能力较强;
6、较好的内部沟通能力;
7、有房地产集团或房地产项目财务管理或房地产公司内部审计工作经验的优先。