岗位要求
1.年龄45岁以下;
2.法律、审计等相关专业全日制大学本科及以上学历;
3.具有司法从业资格证,中级或以上专业技术职务;
4.有3年以上大中型企业同岗位管理经验;熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
5.组织协调能力强,条理清晰,善于沟通,具有良好的风险防范意识。
6.具有敬业精神和良好的职业道德操守。
岗位职责
1.负责对公司运营活动进行内控管理和内控实务操作咨询服务;
2.负责对公司各部门开展业务活动和经营管理过程中的合法合规性进行审计、评价;
3.负责协调公司建立全面风险管理控制体系并监督执行;
4.负责协助下属单位开展全面风险管理和内部控制日常工作;
5.负责组织实施日常审计和专项审计,对审计活动出具报告,并提出改进建议和跟踪整改;
6.负责部门内部人员考核与管理;
7.完成上级领导交办的其他工作。
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