岗位职责:
1.参与公司内部管理制度的修改、完善及以监察制度的执行情况;
2.协助部门负责人拟定全年审计计划并按时完成审计工作、对实际完成情况进行监察、总结;
3.参与审计计划、审计实施方案的编制,能够独立带队完成审计项目并完成内部审计报告起草工作;
4.负责与被审计单位、部门或项目的现场协调与沟通;
5.完成审计工作底稿的编制、整理及归档工作;
6.领导交办的其他工作。
任职要求:
1.3年以上内部控制、内部审计、财务审计等相关工作经验;
2.具有丰富的专项审计经验及尽职调查经验;
3.有房地产行业或建筑行业审计工作经验优先;
4.本科及以上学历,财经类相关专业,有前述丰富经验者专业不限;
5.熟悉审计理论、财税法规和公司财务管理、会计核算流程;
6.具有注册会计师资格或审计类、会计类、经济类等中级职称者优先考虑;
7.熟悉各类财务软件操作及其原理,熟练使用办公软件等。
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