岗位职责:
1.根据审计单位的监督和指导,对公司的财务收入及相关经营行为进行审议;
2.编制公司内部审计工作计划并组织实施;
3.对公司投资项目,执行情况及效益进行审计;
4.能独立审核公司业务合同,协助制定、审核公司有关规章制度。
5.起草与审计工作相关的综合文稿,如审计方案、通知、审计报告、审计意见书等;
6.领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、法律、财务等相关专业,持有审计师、法律相关资格证书或相关职业证书,年龄35岁以下。
2.三年以上企业内控、内审经验,熟悉财务、审计、企业管理、法律等知识,能够独立完成对项目的审计、监察工作;
3.廉洁自律,原则性强。

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