岗位要求:
1、法律、审计、财务等相关专业;
2、具有审计师、初级会计师或律师资格证及以上相关职业证书,2年以上相关工作经验;
3、熟悉国家行业相关政策法规;
4、具有会计事务所和律师事务所工作经验优先考虑。
岗位职责:
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;同时,建立公司风险管理体系、制度、流程及实施细则。
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计。
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。
5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导。
6、负责公司相关法律事务工作,控制和防范公司运营中的法律风险;为公司的经营管理活动和决策提供法律意见和法律保障。
7、参与公司项目评审,针对项目提出风险意见,监管项目实施过程中风险监控、检测及事前的风险评估。
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作。
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议。

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