主要职责:直接归属董事长办公室,负责公司内部审计工作;
1、帮助公司健全内部审计制度和流程;
2、开展内部审计及内部控制检查、监督,及时发现问题,并提出改善管理、加强内部控制或解决问题的管理建议或措施,并督促审计结论和建议的落实;
3、能对企业各类经营和管理风险进行诊断、预警,提出前瞻性、建设性的防控管理建议,推进内控体系建设。
任职要求:本科以上学历、财务、会计、审计等相关专业毕业;具备8年以上财务或审计工作经验并至少有2年以上企业审计工作经验,熟悉财税法规、内部控制、内部审计程序和公司财务管理流程;具有上市企业审计工作经历优先;

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