岗位职责:
1.负责组织制定与实施公司审计监察相关制度、下属企业审计监察管控制度;
2.负责组织制定与实施本部门工作职责、管理标准及工作流程;
3.指导下属企业制定和实施审计监察相关制度与工作流程。
4.根据年度审计计划的安排,负责统筹监督各类审计项目;
5.负责根据人力资源部的通知,组织高级管理人员任期内(离任)经济责任审计,确定审计方向、重点,复核审计方案,访谈重要管理人员;
6.负责审计项目涉及的重大事项的沟通协调,确保审计报告公允、准确;
7.负责确认审计发现的违规违纪事实,提出处理意见,经上级领导批准后实施。
8.负责组织开展日常监察工作,接受关于公司内部人员的违法、违规事项的举报,根据监察流程实施监察工作,组织落实举报事项的真实性;审批立案,查清违法、违规事实,联合法务部确定违法事项,案件移交法务组织司法处理程序。
9.负责组织检查和考核公司各部门和员工工作能力、遵章违纪、廉洁自律等方面,发动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为,并对检举有功人员进行严格保密。
10.负责组织检查内外部人员以欺骗等违法违规手段损害或谋取公司利益、为个人谋取不正当利益的行为,以协助公司预防、检查和报告舞弊行为,加强风险防范。
任职要求:
1、经济类中级以上职称或国际注册内部审计师、注册会计师、地产公司主管会计以上职位工作经验三年以上。
2、精通审计监察管理各项管理知识,了解企业管理等基础知识。

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