岗位描述:
1、根据法律法规和公司有关规定,研究先进的风险管理模式,设计风险识别系统及流程、标准和验证机制。
2、识别、评估各类业务所包含的风险,组织实施风险防范工作。
3、监测、分析风险管理的整体状况,拟定风险控制方案并指导、监督实施。
4、组织制定公司的内控制度和流程,拟订内控管理的工作计划。
5、协助开展公司内控自我评价,监督各单位内控缺陷整改。
6、定期出具风险评估报告及内控整改情况报告。
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、两年以上大型企业相关工作经验。
2、熟悉国家相关法律、法规和行业管理的政策。
3、对企业内部控制有较深刻认识和理解,有法律事务、合规管理、风险管理或内控管理从业经历者优先。
4、具备较强的责任心和团队精神、良好的沟通能力、较好的文字表达和分析归纳能力,能承担较大的工作压力。
5、具有审计、经济、会计、法律等中级及以上专业技术职称为佳。

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