岗位职责:
1、协助完善搭建公司内控体系,跟踪内控过程中的整改工作,确保公司内控体系符合《企业内部控制基本规范》的要求;
2、协助开展专项稽核工作;
3、及时向稽核总监助理报告稽核中发现的重大问题;
4、跟踪稽核检查问题的整改并草拟跟踪报告;
5、完成稽核总监助理交办的其他事项。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,会计、审计、经济管理类专业优先;
2、2-3年内控、审计相关经验,熟悉企业内控建设业务流程及操作标准;
3、熟悉经济法、税法等经济类法律知识;
4、工作积极主动,较强的沟通协调及书面表达能力,原则性强,具备良好的敬业精神和团队协作意识,认同企业文化,稳定性好。

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