岗位职责:
1、根据国家有关政策和上市公司的管理规定等法律法规,参与内部审计相关工作制度的起草及修改。
2、参与起草及修改年度内部审计计划。
3、负责实施内部审计项目:包括集团及所属企业的财务收支及经济活动审计;集团及所属企业主要负责人任期、离任经济责任审计;集团及所属企业经营管理效率和效益审计;集团及所属企业资金运作、物资采购、产品销售、工程招标、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等重大经济活动的合法、合规、效益及风险控制情况的鉴证及审计;各业务环节的专项审计及舞弊审计;内部控制有效性的评估,并撰写评估报告。
4、负责与会计师事务就各审计事项进行沟通、协调,参与对会计师事务所的工作进行年度评估;参与提供外部监管机构要求的各项资料。
5、参与本部门其他日常工作事务;完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1、国际注册内部审计师或注册会计师专业资格证书;
2、5年以上审计或财会管理工作经验,掌握财务、审计、企业管理、法律等专业基础知识;
3、熟练使用办公软件、办公自动化设备;
4、具有良好的英语口语以及书面沟通能力,熟悉英语财会、审计专业术语,以适应公司海外审计业务的需求;
5、良好的政治思想品德和职业道德,廉洁敬业;身体健康,能适应较大压力的工作;具备较强的计划、分析、创新、沟通和协调能力。

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