岗位职责及要求:
1)主要职责:完善内部审计制度和流程;制定审计计划和审计预算,拟定审计方案;组织开展各项审计工作;编制和分析各类审计报告;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;参与公司合同、付款及其他重大事项的审核。
2)要求:
(1)掌握财务审计、内控审计、管理审计等相关审计知识;熟悉财政、金融、税务及经济类相关法律法规;
(2)具有较强的风险防范意识和管控能力,较强的计划与执行能力,较强的沟通交际能力,较好的判断分析能力,熟悉各类财务和办公软件的应用;
(3)8年以上财务或审计工作经验,2年以上管理岗位工作经验;
(4)具有良好的职业道德,乐观、正直,坚持原则、严谨、细致、勤奋、责任心强,注重团队协作,保密意识强;
(5)有大型集团公司、房地产行业及星级酒店行业财务、审计工作经验者,注册内部审计师、注册会计师优先考虑。

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